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莆田市审计局“严、细、全”加强内部财务管理

2018-08-10 15:07        字号:    

近日,莆田市审计局修订出台《财务管理制度》,从严、从细、从全加强单位各项经费支出管理。

一是突出“严”。坚持厉行节约原则,每笔经费开支都明确严格的审批程序、报销时必须提供的相关凭证和材料以及范围和标准。严格执行中央“八项规定”精神,尤其对“三公”经费”、审计外勤经费、会议费、培训费等加强过程把控,严格审核把关。
二是突出“细”。审计外勤经费报销除了提供审批单、有关文件外,涉及审计项目的还需提供审计通知书;固定资产管理明确了登记移交、采购报销、盘点清查、清理报批等具体步骤要求;零星小额采购管理规定了单项一次性开支范围和审批程序,等等。
三是突出“全”。修订后的管理制度涉及“三公”、会议、培训、差旅、驻村、修缮、固定资产、零星小额等各项费用支出,基本涵盖了日常各项工作运行费用,进一步落实全面从严治党要求,有力促进机关内部财务科学化、规范化、长效化管理。

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